Добрый день.
подскажите, пожалуйста, как правильно отразить продажу по контракту (у нас ндс) если госучреждение попросило перенести дату счет фактуры на октябрь (связано с системой оплаты) . официальное письмо о переносе даты счет фактуры со стороны клиента имеется.
отгрузка фактически произведена в августе 2016, товар клиентом получен. 6 октября 2016 года прислали официальное письмо, с просьбой перенести дату счет фактуры на текущее число. чтоб не делать двойную отгрузку в августе и в октябре и не задваивать НДС по отгрузке - как правильно поступить?
с уважением, Ирина